集团党组审计委员会召开第四次会议

发布日期:2022-01-14
作者:徐飞
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  本报讯 通讯员 徐飞报道 日前,集团党组审计委员会召开第四次会议。会议听取了审计本部关于2021年集团内部审计工作报告及2022年工作要点的汇报,审议了集团2022年审计项目计划和《关于加强审计成果运用工作的指导意见(试行)》。集团党组书记、董事长、党组审计委员会主任万敏主持会议。

  会议认为,2021年集团内部审计工作在党组领导下,贯彻落实中央审计委员会办公室、国家审计署和国务院国资委要求精神,围绕集团改革发展全局,把握审计监督重点,创新优化工作方式方法,加大审计成果运用力度,为集团“十四五”规划开局起步,为企业高质量发展发挥了支撑保障作用。

  会议要求,集团内部审计工作要以习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神为指引,深入学习贯彻落实党的十九届六中全会、中央经济工作会议精神,立足新发展阶段,围绕集团“四个领航”总体任务目标,认真履行审计监督职责,更好地为集团创建世界一流企业持续发挥支撑保障作用。

  一是坚持把准职责定位,胸怀大局开展经济监督。围绕促进上级决策部署落实、促进权力规范运行、促进有效防范风险、促进反腐倡廉,履行好常态化经济体检的职能。

  二是聚焦重点领域关键环节,切实发挥支撑保障作用。全力以赴落实好新一年度审计项目计划,推进“十四五”发展规划和落实国企改革三年行动重点任务、企业“一把手”规范使用权力、有效防范化解风险等重点领域、重点工作开展审计监督,发挥“监督保障执行、促进完善发展”的作用。

  三是优化管理改进方法,提升工作效能。牢牢把握审计质量生命线,坚持依法依规审计。进一步推进传统审计向远程非接触审计转变,推动审计数字化转型,为提高审计全覆盖水平夯实基础。

  四是加强贯通融合形成合力,不断提升监督实效。进一步完善“上审下”的纵向审计管理体制;优化审计与其他监督的横向协同,巩固和深化“巡审结合”成效,在贯通融合中取得更好效能。

  五是坚持“治已病、防未病”,深化审计成果运用。加强审计发现问题整改,按照《加强审计成果运用工作的指导意见》的要求,坚持“用户思维”和系统观念,推动标本兼治,促进从根源上解决问题,提高企业综合“免疫力”。

  六是严肃开展责任追究,促进依法合规经营。加强追责工作与审计、巡视的贯通协同,强化以追责促追损。用好“经营投资免责事项清单”,在守住对违法违纪问题严肃追责问责这一底线的前提下,发挥好容错机制的“托底”作用。

  七是不断加强审计队伍建设,提升审计干部素质能力。坚持“培训+实践”,加强专兼职干部的培养和使用。要持之以恒正风肃纪,坚持廉洁审计,抓好审计队伍自身纪律和作风建设。


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